« späť
- Číslo faktúry: 1202018
- Interné číslo: 20181053
- Dodávateľ: Základná škola, SNP 1484, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 35995963
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Energie z prenájmu telocvične za mesiac 9-12/2018 – Futbalisti
- Cena: 484,38 €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.9.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 11.10.2018
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181053-ZŠ-SNP.pdf [ 129.82 KB ]