« späť
- Číslo faktúry: 1018006995
- Interné číslo: 20181425
- Dodávateľ: VIKON, s.r.o., Považské Podhradie
- Dodávateľ IČO: 36346497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný tovar – krytá plaváreň
- Cena: 16,54 €
- Dátum vystavenia faktúry: 17.12.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 31.12.2018
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181425-VIKON1.pdf [ 76.01 KB ]