« späť
- Číslo faktúry: 1017002736
- Interné číslo: 20170578
- Dodávateľ: VIKON s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36346497
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektroinštalačný materiál – Zimný štadión
- Cena: 58,43 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2017
- Dátum úhrady faktúry: 15.6.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170578-VIKON.pdf [ 168.71 KB ]