« späť
- Číslo faktúry: 160100110
- Interné číslo: 20160817
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodoinštalačný materiál na krytú plaváreň
- Cena: 61,52 €
- Dátum vystavenia faktúry: 14.7.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 28.7.2016
- Dátum úhrady faktúry: 15.8.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20160817-VAMI1.pdf [ 204.58 KB ]