« späť
- Číslo faktúry: 170100006
- Interné číslo: 20170027
- Dodávateľ: Vladimír Miškech - VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravu kúrenia na krytej plavárni
- Cena: 97,17 €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.1.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 10.2.2017
- Dátum úhrady faktúry: 8.2.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170027-VAMI.pdf [ 210.12 KB ]