« späť
- Číslo faktúry: 180100094
- Interné číslo: 20181130
- Dodávateľ: Vladimír Miškech -VAMI, Beluša
- Dodávateľ IČO: 17903912
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kremičitý piesok do filtrácie- krytá plaváreň
- Cena: 936,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 19.9.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 26.9.2018
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181130-VAMI.pdf [ 168.85 KB ]