« späť
- Číslo faktúry: 181065
- Interné číslo: 20180741
- Dodávateľ: Ing. Slavomír Jalč, UNIMAT SLOVAKIA, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 10879072
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kancelárske a čistiace potreby – všetky strediská
- Cena: 155,29 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2018
- Dátum úhrady faktúry: 13.8.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180741-UNIMAT.pdf [ 152.96 KB ]