« späť
- Číslo faktúry: 0042018
- Interné číslo: 20180177
- Dodávateľ: Ing. Michal Turičík TURMIS, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 45269521
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Akumulátor – stredisko Zimný štadión
- Cena: 305,95 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2018
- Dátum úhrady faktúry: 15.3.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180177-TURMIS.pdf [ 141.29 KB ]