« späť
- Číslo faktúry: 9101409180
- Interné číslo: 20181083
- Dodávateľ: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
- Dodávateľ IČO: 36300683
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Dodávka tepl aza 09/2018 – Zimný štadión, Krytá plaváreň
- Cena: 3 679,88 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 15.10.2018
- Dátum úhrady faktúry: 12.10.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181083-Tepláreň.pdf [ 169.68 KB ]