« späť
- Číslo faktúry: 1112190503
- Interné číslo: 20191248
- Dodávateľ: TENERGO Slovensko, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36757136
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zemné práce za krytou plavárňou a futbalovom štadióne
- Cena: 202,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 14.11.2019
- Dátum úhrady faktúry: 19.11.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: