« späť
- Číslo faktúry: 330
- Interné číslo: 20170432
- Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Pov.Podhradie
- Dodávateľ IČO: 30181101
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Farby a štetce za účelom opravy detských ihrísk a lavičiek – stredisko Údržba
- Cena: 118,38 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.4.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 12.5.2017
- Dátum úhrady faktúry: 17.5.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170432-TENA.pdf [ 470.14 KB ]