« späť
- Číslo faktúry: 618382
- Interné číslo: 20181474
- Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 42141443
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom telocvične – futbalisti
- Cena: 157,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.12.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 17.1.2019
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181474-SOŠ.pdf [ 138.93 KB ]