« späť
- Číslo faktúry: 618039
- Interné číslo: 20180085
- Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 42141443
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom telocvične za účelom tréningov – Futbal
- Cena: 337,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.2.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 20.2.2018
- Dátum úhrady faktúry: 21.2.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180085-SOŠ-P.B..pdf [ 140.12 KB ]