« späť
- Číslo faktúry: 618062
- Interné číslo: 20180192
- Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 42141443
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom priestorov telocvične za 02/2018 – futbalisti
- Cena: 270,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.3.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 19.3.2018
- Dátum úhrady faktúry: 19.3.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180192-SOŠ-P.B..pdf [ 129 KB ]