« späť
- Číslo faktúry: 1000897004
- Interné číslo: 20180202
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 02/2018 – všetky strediská
- Cena: 244,22 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.3.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 19.3.2018
- Dátum úhrady faktúry: 12.3.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180202-Slovak-Telekom.pdf [ 249.23 KB ]