« späť
- Číslo faktúry: 8222013173
- Interné číslo: 20181349
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 11/2018 - všetky strediská
- Cena: 249,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.12.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 18.12.2018
- Dátum úhrady faktúry: 7.12.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181349-Slovak-Telekom.pdf [ 255.1 KB ]