« späť
- Číslo faktúry: 4104719932
- Interné číslo: 20171337
- Dodávateľ: Slovak Telekom , a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 11/2017 – všetky strediská
- Cena: 242,11 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.12.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 18.12.2017
- Dátum úhrady faktúry: 12.12.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20171337-Slovak-Telekom.pdf [ 197.35 KB ]