« späť
- Číslo faktúry: 8220005719
- Interné číslo: 20181218
- Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 10/2018
- Cena: 248,53 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.11.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 19.11.2018
- Dátum úhrady faktúry: 12.11.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181218-Slovak-Telekom.pdf [ 256.97 KB ]