« späť
- Číslo faktúry: 1000897004
- Interné číslo: 20170567
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35 763 469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 05/2017 – všetky strediská
- Cena: 242,90 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.6.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 19.6.2017
- Dátum úhrady faktúry: 13.6.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170567-Slovak-Telekom.pdf [ 203.44 KB ]