« späť
- Číslo faktúry: 1000897004
- Interné číslo: 20180318
- Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby 03/2018 – všetky strediská
- Cena: 237,62 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.4.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 18.4.2018
- Dátum úhrady faktúry: 10.4.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180318-Slovak-Telekom.pdf [ 262.29 KB ]