« späť
- Číslo faktúry: 180170870
- Interné číslo: 20181196
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – Zimný štadión
- Cena: 114,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 21.11.2018
- Dátum úhrady faktúry: 20.11.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181196-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 242.39 KB ]