« späť
- Číslo faktúry: 180170757
- Interné číslo: 20181031
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o. Pov.Podhradie
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu
- Cena: 305,44 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.9.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 19.10.2018
- Dátum úhrady faktúry: 18.10.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181031-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 293.82 KB ]