« späť
- Číslo faktúry: 180170566
- Interné číslo: 20180750
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 269,90 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2018
- Dátum úhrady faktúry: 20.8.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180750-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 309.26 KB ]