« späť
- Číslo faktúry: 180170318
- Interné číslo: 20180418
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Farby, štetce, pomocný materiál na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 156,70 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2018
- Dátum úhrady faktúry: 15.5.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180418-ŠK-SPEKTRUM.pdf [ 296.7 KB ]