« späť
- Číslo faktúry: 010/2017
- Interné číslo: 20170308
- Dodávateľ: Jozef Šepták AUTODOPRAVA, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34661221
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Preprava kvetinových pyramíd na centrálnu mestskú zónu – Údržba verejnej zelene
- Cena: 171,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.3.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 10.4.2017
- Dátum úhrady faktúry: 19.4.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170308-Šepták.pdf [ 180.19 KB ]