« späť
- Číslo faktúry: 1050002017
- Interné číslo: 20151097
- Dodávateľ: SADRO s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vápenný hydrát na maľovanie čiar na futbalovom ihrisku
- Cena: 11,53 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 14.10.2015
- Dátum úhrady faktúry: 15.10.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151097-SADRO-001.jpg [ 318.69 KB ]