« späť
- Číslo faktúry: 102017025
- Interné číslo: 20170069
- Dodávateľ: RENTINVEST s.r.o. Pov.Teplá
- Dodávateľ IČO: 45301697
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zemina a hnojivo na kvetinové pyramídy a závesné kvety – Údržba verejnej zelene
- Cena: 513,17 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.2.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 13.2.2017
- Dátum úhrady faktúry: 20.2.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170069-RENTINVEST.pdf [ 132.05 KB ]