« späť
- Číslo faktúry: 277814179
- Interné číslo: 20181042
- Dodávateľ: PROBUGAS a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 47695421
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Plyn vo fľašiach – náplne do rolby – Zimný štadión
- Cena: 122,47 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.9.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 12.10.2018
- Dátum úhrady faktúry: 8.10.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181042-PROBUGAS.pdf [ 173.1 KB ]