« späť
- Číslo faktúry: 271800070
- Interné číslo: 20180024
- Dodávateľ: PROBUGAS a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 47695421
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Plyn vo fľašiach (náplne do rolby) – Zimný štadión
- Cena: 314,93 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.1.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 18.1.2018
- Dátum úhrady faktúry: 30.1.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180024-PROBUGAS.pdf [ 144.32 KB ]