« späť
- Číslo faktúry: 2018503
- Interné číslo: 20181373
- Dodávateľ: PRAMEŇ spol. s r.o., Pružina
- Dodávateľ IČO: 31642837
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Pitný režim pre zamestnancov Údržby verejnej zelene
- Cena: 86,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2018
- Dátum úhrady faktúry: 20.12.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181373-Prameň.pdf [ 196.22 KB ]