« späť
- Číslo faktúry: 2180053049
- Interné číslo: 20181100
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
vodné, stočné na Krytej plavárni a Zimnom štadióne
- Cena: 264,30 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 25.10.2018
- Dátum úhrady faktúry: 18.10.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181100-Pov.vod_.spol_..pdf [ 176.82 KB ]