« späť
- Číslo faktúry: 2180003375
- Interné číslo: 20180340
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 03/2018 – Letné kúpalisko
- Cena: 14,71 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 24.4.2018
- Dátum úhrady faktúry: 19.4.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180340-Pov.vod_.spol_..pdf [ 175.44 KB ]