« späť
- Číslo faktúry: 2180000019
- Interné číslo: 20180069
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 1/2018 Zimný štadión
- Cena: 1 317,38 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 16.2.2018
- Dátum úhrady faktúry: 13.2.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180069-Pov.vod_.spol_..pdf [ 177.94 KB ]