« späť
- Číslo faktúry: 2180051860
- Interné číslo: 20181084
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., P.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 09/2018 – Zimný štadión
- Cena: 191,45 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 18.10.2018
- Dátum úhrady faktúry: 12.10.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181084-Pov.vod_.spol_..pdf [ 178.26 KB ]