« späť
- Číslo faktúry: 2180019418
- Interné číslo: 20180593
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bytrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné – športová hala
- Cena: 254,38 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 26.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 21.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180593-Pov.vod_.spol_..pdf [ 188.01 KB ]