« späť
- Číslo faktúry: 2170022688
- Interné číslo: 20170236
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné – Športová hala
- Cena: 158,77 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 24.3.2017
- Dátum úhrady faktúry: 22.3.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170236-Pov.vod_.spol_..pdf [ 176.3 KB ]