« späť
- Číslo faktúry: 2180005619
- Interné číslo: 20180447
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 26672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 04/2018 – Zimný štadión
- Cena: 105,29 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 3.5.2018
- Dátum úhrady faktúry: 18.5.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180447-Pov.vod_.spol_..pdf [ 182.89 KB ]