« späť
- Číslo faktúry: 2170010531
- Interné číslo: 20170049
- Dodávateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36672076
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vodné, stočné za 01/2017 – Zimný štadión
- Cena: 184,52 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 16.2.2017
- Dátum úhrady faktúry: 13.2.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170049-Pov.vod_.spol_..pdf [ 360.28 KB ]