« späť
- Číslo faktúry: 217008933
- Interné číslo: 20170393
- Dodávateľ: PAPERA s.r.o., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46082182
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Laminovacie fólie na predaj parkovacích kariet
- Cena: 48,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 25.4.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 9.5.2017
- Dátum úhrady faktúry: 12.5.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170393-PAPERA.pdf [ 182.58 KB ]