Faktúry
Vyhľadávanie vo faktúrach:
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady |
---|---|---|---|---|---|
040121 | Alena Kapralčíková, Udiča | Archivácia dokumentov za 1/2021 – stredisko Správa |
19.2.2021 | 291,96 € | prevodom |
9210690500 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | dodávka elektrickej energie za 1/2021 – Futbalový štadión |
19.2.2021 | 1 591,28 € | prevodom |
9210690499 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 1/2021 – Zimný štadión |
19.2.2021 | 7 596,38 € | prevodom |
211300140 | PEGO Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica | Internetové pripojenie – nová administratívna budova – stredisko Správa |
19.2.2021 | 180,00 € | prevodom |
2210001364 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica | Stočné na krytej plavárni za 1/2021 |
19.2.2021 | 6.74 € | prevodom |
20210033 | PB doprava, s.r.o., Považská Bystrica | Preprava gumovej krytiny na prekrytie podlahy v športovej hale |
19.2.2021 | 25,00 € | prevodom |
9210677807 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 1/2021 – športová hala |
19.2.2021 | 1 753,84 € | prevodom |
9210677812 | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Dodávka elektrickej energie za 1/2021 – Letné kúpalisko |
19.2.2021 | 1 002,38 € | prevodom |
210310356 | PEGO Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica | Internet za 02/2021 – stredisko Správa |
11.2.2021 | 42,00 € | prevodom |
8277022033 | Slovak Telekom a.s, Bratislava | Telekomunikačné služby za 01/2021 – všetky strediská |
19.2.2021 | 259,07 € | prevodom |