« späť
- Číslo faktúry: 5437075418
- Interné číslo: 20180027
- Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny – všetky strediská
- Cena: 138,84 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.1.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 15.2.2018
- Dátum úhrady faktúry: 23.1.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180027-Orange.pdf [ 242.78 KB ]