« späť
- Číslo faktúry: 5454894537
- Interné číslo: 20180486
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny
- Cena: 153,04 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 15.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.5.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180486-ORANGE.pdf [ 234.78 KB ]