« späť
- Číslo faktúry: 5486291016
- Interné číslo: 20181424
- Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Platby za mobilné telefóny – všetky strediská
- Cena: 155,72 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.12.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 15.1.2019
- Dátum úhrady faktúry: 28.12.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181424-Orange.pdf [ 262.13 KB ]