« späť
- Číslo faktúry: 5481763769
- Interné číslo: 20181670
- Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35697270
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za mobilné telefóny
- Cena: 146,35 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.11.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 16.12.2018
- Dátum úhrady faktúry: 26.11.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181670-ORANGE.pdf [ 268.03 KB ]