« späť
- Číslo faktúry: 1411800547
- Interné číslo: 20180644
- Dodávateľ: NDŽ s.r.o., Žilina
- Dodávateľ IČO: 31581773
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Čistiace a pracovné potreby – všetky strediská
- Cena: 775,81 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.7.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 18.7.2018
- Dátum úhrady faktúry: 18.7.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180644-NDŽ.pdf [ 385.61 KB ]