« späť
- Číslo faktúry: 180075
- Interné číslo: 20180855
- Dodávateľ: Ivan Mikudík, Považská Bytrica
- Dodávateľ IČO: 30589479
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Dodanie a demontáž, montáž skla – športová hala
- Cena: 72,28 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 10.9.2018
- Dátum úhrady faktúry: 13.9.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180855-I.Mikudík.pdf [ 150.54 KB ]