« späť
- Číslo faktúry: 2018/0462
- Interné číslo: 20181140
- Dodávateľ: František Matušík AUTOAGREGÁTY, AUTOLELEKTRIKA, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 17843987
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Akumulátor do čistiaceho stroja – stredisko Športová hala
- Cena: 333,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.10.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 5.11.2018
- Dátum úhrady faktúry: 7.11.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181140-Matušík-F..pdf [ 158.6 KB ]