« späť
- Číslo faktúry: 21700077
- Interné číslo: 20170314
- Dodávateľ: KOVEMA s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31603939
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar pre stredisko Údržba
- Cena: 40,26 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 17.4.2017
- Dátum úhrady faktúry: 19.4.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170314-KOVEMA.pdf [ 139.41 KB ]