« späť
- Číslo faktúry: 1/2018
- Interné číslo: 20180974
- Dodávateľ: Vladimír Jaroš, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637655
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výroba a montáž drevených schodov v športovej hale
- Cena: 520,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 19.9.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 19.9.2018
- Dátum úhrady faktúry: 2.10.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180374-Jaroš-V..pdf [ 212.24 KB ]