« späť
- Číslo faktúry: 3/2016
- Interné číslo: 20160731
- Dodávateľ: Vladimír Jaroš, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 3290284
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na lenovanie kruhu (fontána v CMZ)
- Cena: 360,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.6.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 29.6.2016
- Dátum úhrady faktúry: 19.7.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20160731-Jaroš.pdf [ 204.32 KB ]